Page 105 - 2021 Performans Programı
P. 105
2021 Yılı Performans Programı
F08 Personel ihtiyacının karşılanmasına yönelik hizmet alımı personel
SA4SH4.4 PH4.4 2.500.000,00 2,209 - 0 2.500.000,00 2,209
istihdam edilmesi
SA5SH5.1 PH5.1 F01 Belediye binalarının güvenlik hizmetlerinin sağlanması - 0,000 - 0 - 0,000
SA5SH5.1 PH5.1 F02 İlçemizdeki trafik akışının daha rahat sağlanması 170.000,00 0,150 - 0 170.000,00 0,150
SA5SH5.1 PH5.1 F03 Sıhhi işyerleri ruhsatlandırma çalışmaları 10.000,00 0,009 - 0 10.000,00 0,009
SA5SH5.1 PH5.1 F04 Pazar yerleri denetimlerinin yapılması - 0,000 - 0 - 0,000
F05 Tüketici hakları ile ilgili vatandaşları bilinçlendirmeye yönelik
SA5SH5.1 PH5.1 20.000,00 0,018 - 0 20.000,00 0,018
çalışmalar yapılması
F06 Personel ihtiyacının karşılanmasına yönelik hizmet alımı personel
SA5SH5.1 PH5.1 2.900.000,00 2,562 - 0 2.900.000,00 2,562
istihdam edilmesi
2020 Yılında Kurulan Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü Bütçesi 500.000,00 0,442 - 0 500.000,00 0,442
PERFORMANS HEDEFLERİ MALİYETLERİ TOPLAMI 113.185.000,00 86,756 - 0 113.185.000,00 86,756
GENEL YÖNETİM GİDERLERİ 17.278.550,00 TL 13,244 - 0 17.278.550,00 TL 13,244
GENEL TOPLAM 130.463.550,00 100,00 - 0 130.463.550,00 100,000
103