Page 128 - 2024 Performans Programı
P. 128

2024 Yılı Performans Programı







                                                                                  2024        Faal yet  Gösterge
                              Amaç, Hedef, Gösterge ve Faal yet
                                                                                 Hedef        Sayıları   Sayıları
                      Proje yönet m  ve uygulama kapas ten n artırılmasını sağlamak, ulusal ve
         SA4SH4.2 PH4.2                                                        200.000,00 TL    5          3
                      uluslararası fon ve kaynakları araştırmak ve bu kapsamda proje üretmek

                      İdaren n geleceğ ne yönel k planlama çalışmalarına öncülük ederek, yerelde ve
         SA4SH4.3 PH4.3                                                        920.000,00 TL    11         4
                      ulusalda  şb rl ğ   mkânlarını gel şt recek ortak projeler yapmak
                      Beled yem z n mal/ h zmet alımı talepler n  etk n b r şek lde karşılamak ve
         SA4SH4.4 PH4.4                                                      66.000.000,00 TL   8          3
                      h zmet b nalarının fiz ksel altyapısını oluşturarak sürdürüleb l rl ğ n  sağlamak

              SA5     Kent n Esenl ğ  ve Güvenl ğ n  Sağlamak                37.510.000,00 TL   6          5

                      Beled yem z n yetk  ve sorumlulukları  çer s nde var olan denet mler  artırarak
         SA5SH5.1 PH5.1                                                      37.510.000,00 TL   6          5
                      kamu düzen  ve huzuru sağlamak
                      2020 yılında Kurulan Gençl k ve Spor H zmetler  Müdürlüğü Bütçes    3.600.000,00 TL

                      2023 Yılında Kurulan İkl m Değ ş kl ğ  ve Sıfır Atık Müdürlüğü Bütçes   8.000.000,00 TL

                      2023 Yılında Kurulan Afad Müdürlüğü Bütçes                           500.000,00 TL

                                                    Stratej k Plan Toplam Harcamaları   904.095.500,00 TL
                                                           Genel Yönet m G derler       190.224.500,00 TL

                                        D ğer İdarelere Transfer Ed lecek Kaynaklar Toplamı  35.680.000,00 TL
                                                                     TOPLAM            1.130.000.000,00 TL















































                                                           128
   123   124   125   126   127   128   129   130