Page 59 - 2021 Performans Programı
P. 59

2021 Yılı Performans Programı







                                                 PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

         İdare Adı         KARESİ BELEDİYESİ
         Amaç              SA1- Kaliteli Hizmet Üretiminin Sağlanması İçin Kurumsal Yapıyı Güçlendirmek
         Hedef             SH1.5- Belediyenin bilgi/belge akışını koordine etmek ve kararlara erişimini sağlamak
         Performans Hedefi  PH1.5- Belediyenin bilgi/belge akışını koordine etmek ve kararlara erişimini sağlamak
         Açıklamalar
         Performans Gösterge                                                  2019         2020          2021
            PG5.1.1- Birimlerden toplanan cevabi yazıların ilgili kurum, kuruluş ve şahıslara cevapların
          1                                                                    22           20           17
            gönderilme süresi (gün)
         Açıklama
            PG5.1.2- EBYS, meclis ve encümen evraklarının takibi konusunda diğer müdürlüklerin
          2                                                                    75           80           85
            memnuniyeti
         Açıklama
          3  PG5.1.3- Evlendirme işlemlerinde vatandaşın memnuniyet oranı (%)  90           92           93
         Açıklama

                                                                                    Kaynak İhtiyacı  (2021) (TL)
                                     Faaliyetler
                                                                              Bütçe      Bütçe Dışı     Toplam
            F01 Kurum içi - kurum dışı evrak akışını etkin ve kaliteli hizmet sunumu ile yürütülmesinin
          1                                                                   75.000,00      -          75.000,00
            sağlanması
            F02 CİMER ve AÇIK KAPI gibi yollar ile Belediyemize gelen talep/şikayetlerin süresi içersinde
          2                                                                           -      -                -
            cevaplandırılması
          3  F03 Meclis ve Encümen işlemlerinin yasalar çerçevesinde aksamaksızın gerçekleştirilmesi  75.000,00   -  75.000,00
            F04 Nikâh işlemlerinin vatandaş memnuniyeti çerçevesinde gerçekleştirilmesi için yeni
          4                                                                  250.000,00      -          250.000,00
            uygulamalar belirlenip uygulanması

            F05 Kurulması planlanan Koordinasyon Merkezi ile, Belediyemize gelen anlık işlem yapılması
          5  gereken talepler dışındaki tüm talep/başvuruların tek merkezden, yasal cevap sürelerinin % 50   -  -  -
            azaltılarak cevaplandırılması
                                                               Genel Toplam                             400.000,00

         İdare Adı         KARESİ BELEDİYESİ
         Performans Hedefi  PH1.5- Belediyenin bilgi/belge akışını koordine etmek ve kararlara erişimini sağlamak
         Faaliyet Adı      F01 Kurum içi - kurum dışı evrak akışını etkin ve kaliteli hizmet sunumu ile yürütülmesinin sağlanması
         Sorumlu Harcama Birimi  Yazı İşleri Müdürlüğü
        Açıklamalar:

                                                  Ekonomik Kod                                       2021
                                     03      Mal ve Hizmet Alım Giderleri            75.000,00

                                               Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı          75.000,00

                                             Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı       -
                                                                  Toplam Kaynak İhtiyacı  75.000,00

         İdare Adı         KARESİ BELEDİYESİ
         Performans Hedefi  PH1.5- Belediyenin bilgi/belge akışını koordine etmek ve kararlara erişimini sağlamak
         Faaliyet Adı      F03 Meclis ve Encümen işlemlerinin yasalar çerçevesinde aksamaksızın gerçekleştirilmesi
         Sorumlu Harcama Birimi  Yazı İşleri Müdürlüğü
        Açıklamalar:


                                                  Ekonomik Kod                      2021

                                     03      Mal ve Hizmet Alım Giderleri           75.000,00

                                               Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı         75.000,00
                                             Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı       -
                                                                  Toplam Kaynak İhtiyacı  75.000,00






                                                            57
   54   55   56   57   58   59   60   61   62   63   64