Page 53 - 2021 Performans Programı
P. 53

2021 Yılı Performans Programı







                                                 PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

         İdare Adı         KARESİ BELEDİYESİ
         Amaç              SA1- Kaliteli Hizmet Üretiminin Sağlanması İçin Kurumsal Yapıyı Güçlendirmek
                           SH1.2- Belediyemizde güncel bilgi teknolojilerinin kullanımını yaygınlaştırmak ve belediyenin teknik altyapısını güçlendirerek bilgiye ve
         Hedef
                           hizmete ulaşımı kolaylaştırmak
                           PH1.2- Belediyemizde güncel bilgi teknolojilerinin kullanımını yaygınlaştırmak ve belediyenin teknik altyapısını güçlendirerek bilgiye ve
         Performans Hedefi
                           hizmete ulaşımı kolaylaştırmak
         Açıklamalar

         Performans Gösterge                                                  2019         2020          2021
          1  PG2.1.1- Talep ve şikayetlere cevap verilme oranı (%)             100          100          100
         Açıklama
          2  PG2.1.2- E- belediye hizmetinden duyulan memnuniyet oranı (%)     85           87           90
         Açıklama
            PG2.1.3- Bilişim altyapısının güçlendirilmesi amacıyla her yıl düzenli olarak veri tabanı ve sunucu
          3                                                                    100          100          100
            bakım onarımlarının gerçekleştirilmesi (%)
         Açıklama
            PG2.1.4- Bilişim altyapısının güçlendirilmesi amacıyla yazılımların bakımlarının gerçekleştirilmesi
          4                                                                    100          100          100
            (%)
         Açıklama

                                                                                    Kaynak İhtiyacı  (2021) (TL)
                                     Faaliyetler
                                                                              Bütçe      Bütçe Dışı     Toplam
            F01 Sunucu sistemlerinin, veri depolama sistemlerinin, yedekleme sistemlerinin ve sistem odası
          1                                                                  150.000,00      -          150.000,00
            sürekliliğin sağlanması
          2  F02 E-belediye uygulamaları                                      50.000,00      -           50.000,00
          3  F03 Kentli bilgi sistemlerinin yazılımı                                850.000,00   -              850.000,00
          4  F04 Lisans ve yazılım alımları                                 1.300.000,00     -         1.300.000,00

          5  F05 Web sitesi bakım ve güncelleştirmesi                                55.000,00   -              55.000,00
          6  F06 Bilgisayar ve donanım cihaz alımları                             300.000,00   -           300.000,00
          7  F07 Hizmetlerin, etkinliklerin ve E-belediye faaliyetlerinin duyurulması                 -
          8  F08 Haberleşme giderleri (internet,telefon,sms)                        600.000,00   -              600.000,00
            F09 Beyaz masa ve iletişim merkezi çalışmalarını yürüterek ilçe halkından gelen şikâyetlerin
          9                                                                    -             -            -
            giderilmesi için ilgili çalışmaları yapmak/yaptırmak ve sonuçlarını takip etmek
                                                               Genel Toplam                            3.305.000,00


         İdare Adı         KARESİ BELEDİYESİ
                           PH1.2- Belediyemizde güncel bilgi teknolojilerinin kullanımını yaygınlaştırmak ve belediyenin teknik altyapısını güçlendirerek bilgiye ve
         Performans Hedefi
                           hizmete ulaşımı kolaylaştırmak
         Faaliyet Adı      F01 Sunucu sistemlerinin, veri depolama sistemlerinin, yedekleme sistemlerinin ve sistem odası sürekliliğin sağlanması
         Sorumlu Harcama Birimi  Bilgi İşlem Müdürlüğü
        Açıklamalar:


                                                  Ekonomik Kod                      2021
                                     03      Mal ve Hizmet Alım Giderleri           150.000,00

                                              Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı          150.000,00
                                             Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı      _

                                                                 Toplam Kaynak İhtiyacı  150.000,00
















                                                            51
   48   49   50   51   52   53   54   55   56   57   58